抚顺县人民法院2020年度部门决算
目 录
第一部分 抚顺县人民法院概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 抚顺县人民法院2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺县人民法院2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般 公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 抚顺县人民法院概况
一、主要职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对法院工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,贯彻落实党委工作部署和要求。
(二)依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件和上级人民法院指定审理的案件。
(三)依法按审判监督程序审理各类再审案件。
(四)办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。
(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(六)依法执行本院发生法律效力的裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。
(七)负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作,按照干部管理权限管理法官和其他人员。
(八)对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
(九)负责其他应当由本院承办的事项。
二、抚顺县人民法院单位构成
抚顺县人民法院为省财政一级预算单位,无下属单位。
内设机构包括:
1.执行局(执行指挥中心)
2.综合管理办公室(法警队)
3.审判管理办公室(研究室)
4.政治部(机关党委办公室)
5.刑事审判庭
6.立案庭(诉讼服务中心)
7、行政审判庭(综合审判庭)
第二部分 抚顺县人民法院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2574.04万元,包括:
1.财政拨款收入2009.23万元,占收入总计的78%。其中:一般公共预算财政拨款收入2009.23万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入10.3万元,占收入总计的0.4%。主要是派出法庭人员交通费收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余554.51万元,占收入总计的21.6%。主要是项目支出结转结余。
与上年相比,今年收入减少16万元,减少0.6%,主要原因是县财政拨款减少。
(二)支出总计1776万元,包括:
1.基本支出1042万元,占支出总计的42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出800万元,对个人和家庭的补助支出20.41万元,商品和服务支出221.59万元。
2.项目支出734万元,占支出总计的28.51%。主要包括办案业务经费、诉讼费退费等业务支出。
3.上缴上级支出0万。
4.经营支出0万。
5.对附属单位补助支出0万。
与上年相比,今年支出减少27万元,降低1.5%,主要原因是疫情因素,部分项目开展缓慢。
(三)年末结转和结余798万元。
主要是疫情原因,部分项目进展不顺利等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加11万元,增长1.4%,主要原因是疫情因素,部分项目开展缓慢。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出1776万元,其中:基本支出1042万元,项目支出734万元。与上年相比,财政拨款支出减少27万元,降低1.5%,主要原因疫情因素,部分项目开展缓慢。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的69%,其中:基本支出完成年初预算的91.3%,项目完成年初预算的51.2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1688.12万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出1509.89万元,占89.44%;社会保障和就业支出81.85万元,占4.85%;卫生健康支出37.02万元,占2.2%;住房保障支出59.36万元,占3.51%。
1.公共安全支出1509.89万元,具体包括:
(1)公共服务支出(类)法院(款)行政运行(项)853.47 万元,主要是人员经费和日常办公经费等支出,完成年初预算的93.52%,决算数小于年初预算数的原因主要是我院2020年结余退休人员费用。
(2)公共服务支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 607.33 万元,主要是办案业务经费和办案业务装备等支出,完成年初预算的47.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因,部分项目进展不顺利。
(3)公共服务支出(类)法院(款)其他法院支出(项)49.1万元,主要是诉讼费退费,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出81.85 万元,为行政事业单位养老支出,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 20.62万元,主要是离休人员工资、离退休人员取暖费补贴、遗属补助等支出,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的原因主要是我院离休人员医疗补助费结余。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.33万元,主要是在职人员养老保险缴费,完成年初预算的92.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是我院2020年结余退休人员费用。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.89万元,主要用于单位人员缴职业年金,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出37.02万元,为行政事业单位医疗,具体包括:
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.02万元,主要用于在职人员医疗保险缴费,完成年初数的68.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是我院2020年结余退休人员费用。
4. 住房保障支出59.36万元,为住房改革支出,具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.36万元,主要是在职人员住房公积金缴费,完成年初预算的100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
无
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.17万元,完成年初预算的89.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因,支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费54.17万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费54.17万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的89.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因,支出减少。比上年增加14.2万元,增长35%,主要是购置车辆等原因。
其中:公务用车购置费12万元,主要用于购置公务用车,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费42.17万元,主要用于公务用车过道费、燃油费、保险费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.7万元,其中:人员经费810.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费221.6万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出221.6万元,比上年减少139.2万元,降低38.6%,主要原因是疫情因素,支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额269.33万元,其中:政府采购货物支出238.35万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出30.98万元。授予中小企业合同金额190.58万元,占政府采购支出总额的70.76%,其中:授予小微企业合同金额169.18万元,占政府采购支出总额的62.82%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆18辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,为2辆未做资产处置,4辆历史遗留问题,未盘亏;单位价值50万元以上通用设备2套,单价100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1603.8万元,自评平均分96.6分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:项目预算缺少科学性、准确性。下一步将采取以下措施加以改进:是针对以上这些问题,我们在以后的工作中将加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法律、制度、提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识;二是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化;三是年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距,纠正偏差,为下次科学、准确编制部门预算积累经验。
2.部门评价情况。我部门未组织部门评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.公共服务支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 抚顺县人民法院2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,009.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,597.75 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 10.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 81.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 59.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,019.53 | 本年支出合计 | 58 | 1,775.98 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 554.51 | 年末结转和结余 | 60 | 798.06 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,574.04 | 总计 | 62 | 2,574.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,019.53 | 2,009.23 | 10.30 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1,807.73 | 1,797.43 | 10.30 | ||||||
20405 | 法院 | 1,807.73 | 1,797.43 | 10.30 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 816.60 | 806.30 | 10.30 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 942.03 | 942.03 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 49.10 | 49.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.80 | 103.80 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.80 | 103.80 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 22.40 | 22.40 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.50 | 74.50 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.90 | 6.90 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 52.20 | 52.20 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.20 | 52.20 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.20 | 52.20 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 55.80 | 55.80 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.80 | 55.80 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.80 | 55.80 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,775.98 | 1,041.99 | 733.98 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,597.75 | 863.77 | 733.98 | |||||
20405 | 法院 | 1,597.75 | 863.77 | 733.98 | |||||
2040501 | 行政运行 | 863.77 | 863.77 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 684.88 | 684.88 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 49.10 | 49.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.84 | 81.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.84 | 81.84 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.62 | 20.62 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.33 | 54.33 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.89 | 6.89 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.02 | 37.02 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.02 | 37.02 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.02 | 37.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 59.36 | 59.36 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 59.36 | 59.36 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 59.36 | 59.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,009.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,509.89 | 1,509.89 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.85 | 81.85 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.02 | 37.02 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 59.36 | 59.36 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,009.23 | 本年支出合计 | 59 | 1,688.12 | 1,688.12 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 445.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 766.73 | 766.73 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 445.62 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,454.85 | 总计 | 64 | 2,454.85 | 2,454.85 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,688.12 | 1,031.69 | 656.43 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,509.90 | 853.47 | 656.43 | ||
20405 | 法院 | 1,509.90 | 853.47 | 656.43 | ||
2040501 | 行政运行 | 853.47 | 853.47 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 607.33 | 607.33 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 49.10 | 49.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.84 | 81.84 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.84 | 81.84 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.62 | 20.62 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.33 | 54.33 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.89 | 6.89 | |||
210 | 卫生健康支出 | 37.02 | 37.02 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.02 | 37.02 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.02 | 37.02 | |||
221 | 住房保障支出 | 59.36 | 59.36 | |||
22102 | 住房改革支出 | 59.36 | 59.36 | |||
2210201 | 住房公积金 | 59.36 | 59.36 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 789.69 | 302 | 商品和服务支出 | 193.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 235.38 | 30201 | 办公费 | 11.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 196.56 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 191.84 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 27.99 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 27.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.33 | 30206 | 电费 | 3.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.89 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.02 | 30208 | 取暖费 | 7.99 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 4.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 59.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 4.40 | 30213 | 维修(护)费 | 4.48 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.91 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.41 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 10.98 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 5.87 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 52.96 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 1.76 | 30227 | 委托业务费 | 6.80 | 31201 | 资本金注入 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 17.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39.95 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.61 | 39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 810.10 | 公用经费合计 | 221.60 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 40.00 | 54.17 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 40.00 | 54.17 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 40.00 | 42.17 |
(2)公务用车购置费 | 12.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:辽宁省抚顺市抚顺县人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |